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Normatividad - EPQ SA ESP - ESAQUIN S.A E.S.P
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Políticas

NOMBRE POLITICAVer Documento
POLITICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADA 2023 Ver
POLITICA DE GESTION PRESUPUESTAL Y AUSTERIDAD DEL GASTO Ver
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Ver
RESOLUCIÓN POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Ver
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Ver
MODELO DE POLÍTICA DE COMUNICACIONES EPQ S.A E.S.P Ver
POLITICA DE SEGURIDAD INFORMATICA Ver
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES Ver
GFI-D-05 POLITICA CONTABLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Ver
GFI-D-06 POLITICAS CONTABLE DE INVENTARIOS Ver
GFI-D-07 POLITICA CONTABLE PROPIEDAD DE INVERSIÓN Ver
GFI-D-08 POLITICA CONTABLE DE ARRENDAMIENTOS Ver
GFI-D-09 POLITICAS CUENTAS POR PAGAR Ver
GFI-D-10 POLÍTICAS CONTABLES ACTIVOS INTANGIBLES Ver
GFI-D-11 POLÍTICAS CONTABLES DE CUENTAS POR COBRAR Ver
GFI-D-12 POLITICAS CONTABLES PROVISIONES Ver
GFI-D-13 POLITICA CONTABLE ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES Ver
GFI-D-14 POLÍTICAS CONTABLE Y FINANCIERA DE INGRESOS Ver
GFI-D-15 POLITICA CONTABLE Y FINANCIERA DE SUBVENCIONES Ver
GFI-D-16 POLITICA CONTABLE Y FINANCIERA IMPUESTO A LAS GANANCIAS Ver
GFI-P-11 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Ver
GFI-P-12 PROCEDIMIENTO PARA LA CAUSACION CONTABLE Ver
GFI-P-13 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACION ENTRE PROCESOS Ver
GFI-P-14 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS VERSIÓN VIGENTE Ver
GFI-P-15 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA Ver
GFI-P-16 PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICION DE INFORMES Ver
GFI-P-17 PROCEDIMIENTO DE DEPRECIACION Ver
GFI-P-18 PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN Ver
GFI-P-19 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE REGALÍAS Ver
GFI-P-20 PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE CONTABLE Ver
GFI-P-21 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Ver

Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción

Informes de Gestión


INFORMES Y SEGUIMIENTOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
 

  
         Programa Anual de Auditoria
 
 
        Informes de Auditoria
 
 
 
 
       Informes de Auditorias Internas
 
 
 
        
 
 
 
 
 
       Informes de Auditorias Externas
 
 
 
 
 
 
       Informe de Austeridad del Gasto
 
 
 
 
      Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno
 
 
 
 
        Informes a la Contaduria General
 
 
        
 
 
 
 
       Informe Semestral del Seguimiento al Sistema de Control Interno
 
 
 
 
 
       Informe Derechos de Autor
        
 
    Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Informe de Seguimiento al Tramite PQRS
 
 
 
 
      Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupcion 
 
 
 
 
 
 
      Informe MECI-FURAG II
 
 
  
      MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  FURAG
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Programa Anual de Auditoría

Informes de Auditorías Internas

Informe ITA

Informes de Auditorías Externas

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes a la Contaduría General

Informe Semestral de Seguimiento al Sistema de Control Interno

 Informe Derechos de Autor

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción

Informe a la Procuraduría General de la Nación

Informe MECI-FURAG II

Resultados de la Medición Mipg 2022 MECÍ

Tablas de Retención Documental

 

Evaluación Institucional vigencia 2024 

 

Programa Anual de Auditoría


Programa Anual de Auditoría

Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas

Autoevaluación de la Gestion

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes a la Contaduría General

Informe Semestral de Seguimiento al Sistema de Control

Interno Informe Derechos de Autor

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías

Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción

Informe a la Procuraduría General de la Nación

Informe MECI-FURAG II

Resultados de la Medición Mipg 2022 MECÍ

Tablas de Retención Documental




Programa Anual de Auditoría

Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas 

Arqueos de Caja

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público I

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes a la Contaduría General

Informe Semestral de Seguimiento al Sistema de Control

Interno Informe Derechos de Autor

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción

 Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías

Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción 

Informe a la Procuraduría General de la Nación

Informe MECI-FURAG II

Resultados de la Medición Mipg 2021 MECÍ

Tablas de Retención Documental

Plan de auditoría basada en riesgos




Programa Anual de Auditoría

Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas 

Arqueos de Caja

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes a la Contaduría General

Informe Semestral de Seguimiento al Sistema de Control

Interno Informe Derechos de Autor

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías 

Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción 

Informe a la Procuraduría General de la Nación

Informe MECI-FURAG II

Resultados de la Medición Mipg 2020 MECÍ

Tablas de Retención Documental



Programa Anual de Auditoría

Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas 

 Arqueos de Caja

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 

Informes a la Contaduría General

Informe Semestral de Seguimiento al Sistema de Control Interno 


Informe Derechos de Autor

Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

       Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías


Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios


Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción 

Informe a la Procuraduría General de la Nación
Informe MECI-FURAG II

Resultados de la Medición Mipg 2019 MECÍ

 


Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas

Arqueos de Caja

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Informes a la Contaduría General

Informes Pormenorizados de Control Interno

Informes Derechos de Autor

Informes de Seguimiento Plan Anticorrupción

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías

Informe de Seguimiento Supervisión de Contratos

  • Informe de Seguimiento Supervisión de Contratos Junio 2018 - Mayo 2019

Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios

  • Informe de Seguimiento Procesos Disciplinarios Noviembre 2018 - Octubre 2019

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción

Informe a la Procuraduría General de la Nación

Informe MECI-FURAG

Informe de Control Interno Disciplinario 2019

Informe de Control Interno Disciplinario

Informes de Auditorías Internas

Informes de Auditorías Externas

Arqueos de Caja General

  • Arqueo de Caja General Diciembre 2018
  • Arqueo de Caja General Enero 2019
  • Arqueo de Caja General Febrero 2019

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Informes a la Contaduría General

  • Informe Control Interno Contable 2018
  • Informe Control Interno Contable 2018 - Matriz Excel

Informes Pormenorizados de Control Interno

Informes Derechos de Autor

  • Informe Derechos de Autor 2019

Informe de Seguimiento al Trámite de PQRS

Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías

  • Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento 2019
  • Anexo - Planes de Mejoramiento Auditorías

Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción

Informe Riesgos de Corrupción Diciembre 2019 

Informes de Auditorías Internas


Informes de Auditorías Internas


CONVOCATORIA 002 DE 2018

Decisión Sorteo 001 del 2016

Las EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P., dando cumplimiento a los principios de transparencia, publicitada y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 y acuerdo 016 de 2013 fija el siguiente aviso y decisión: 

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